員工出差差旅費不給報銷怎么辦
律師回復
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月幫助201720人我覺得有些地方?jīng)]有條理性。我試著修改了一下,做個參考吧。 為了加強公司財務制度管理,現(xiàn)參照公司各有關(guān)費用標準,特制定本制度?! ∫弧?差旅補助管理 1.本公司差旅費實行包干制: (1).市外出差者,交通費按實報銷,不包括打出租車(特殊情 況除外)?! 〕霾钛a助為每人每天60元(包食宿)?! 〕霾钐鞌?shù)按實際出差在外的天數(shù)計算?! ∽⒁猓荷衔?2:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助。 因業(yè)務招待陪同客戶吃飯需要住宿的,實行實報實銷制,則不再發(fā)放出差補助?! 。?)市外出差當天返回者,交通費同上,出差補助為每人每天20元。 ?。?)公司員工市內(nèi)因公辦事,中午不能回公司者,誤餐補助為10元/天/人。 2.出差人員出差前必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署,總經(jīng)理批準后方可出差。 3.出差人員返回后,審核人員根據(jù)“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷。 二、 差旅費報銷流程 第一步:報銷人員應先從財務處領(lǐng)取差旅費報銷單; 第二步:由各主管部門經(jīng)理審簽和公司財務部門審核,并送交總經(jīng)理審批; 第三步:交由出納人員核對后,予以報銷?! ∽⒁馐马棧骸 ?.公司員工出差返回后應在三個工作日內(nèi)報賬, 2.各種票據(jù)按時間順序及財務規(guī)定粘貼在報銷單背面?! ∪?、辦公物資,如文具、紙張等文案用品采購后由辦公室主管確認登記,經(jīng)手人填寫經(jīng)費支出單,報銷流程同上。 辦公物資的購置應遵從“保證供應、方便工作、節(jié)省開支”的原則?! ∷?、油費、過路費,修理費用等汽車費用,經(jīng)手人需填寫經(jīng)費支出單,交由辦公室主管登記,報銷流程與差旅費報銷相同?! ∥?、所有報銷票據(jù)必須是合法、有效的發(fā)票。特殊情況下,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發(fā)票,需開有效的收據(jù)。所有發(fā)票或收據(jù)的報銷,必須票據(jù)粘貼整齊,時間、地點明確,業(yè)務內(nèi)容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效。 原問題:《急!差旅費管理問題。。?!?/div>回復于 2022-10-09 23:14:06相似問題解答
熱心律師
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回答并不詳細,并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了,對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了